应收账款与应付账款抵扣,如何作会计分录

2024-11-18 06:18:23
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回答1:

对呀,秋风秋雨说的对,你已经有在应收账款下设了此单位,那么你从此单位购进时也记入应收账款,不过摘要最好写清楚是冲其货款
如要分开做的话,
加工款与我公司相抵减时:借:应付账款26260,贷:应收账款26260,当此笔款收回,

回答2:

首先要反映经济往来:
借:原材料
26260
贷:应付账款-乙单位
26260
然后在做实际发生的
借:应付账款
26260
贷:应收账款
-乙单位
25390
其他应付款-定金
870