财务问题在线咨询?

2025-04-02 14:33:09
推荐回答(4个)
回答1:

您好!

您的账务处理的思路是可以的。但还有两点需要关注。

1、处理账务的依据,需要治理层和管理层出具关于该事项的会议纪要等相关文件,作为账务处理的依据

2、未取得发票的1000万元,在计提折旧或摊销时,是不能税前扣除的,计算企业所得税时要调整增加应纳税所得额。

希望对您有所帮助!

回答2:

老师好,请教一下。合伙生意,合伙方给了我8万元(占一个股份),然后加上我的16万元左右,(占二个股份 )购买设备和原材料,开始生产。工厂日常开支和收入都我经手,到年底我帐上一共支出132万元,回来货款144万元。还有库存和设备30万元,如果说不干了,最后这帐怎么分配。谢谢!

回答3:

应该是公司在收到1000万元时,记公司借法人个人的其他应付款(借:银行存款 贷:其他应付款)。付款时(借:固定资产 贷:银行存款)。还法人个人钱时(借:其他应付款 贷:银行存款)

回答4:

我们研发费记到管理费用了,让出具研发费财务处理模式,怎么弄?