用友U6里面只做了应收对应收的并账,未核销未生成凭证,怎么取消并账?

应收冲应收的并账
2025-04-16 13:35:56
推荐回答(2个)
回答1:

如果在当月,你可以直接在模块的下面有个取消操作,取消并账操作。如果当月已经结账,并且不想反结账,那你可以在之后的月份把这个凭证生成即可。

回答2:

下面有个取消操作