1、打开K/3系统主界面,点击左上角的系统,进入K/3客户端工具包
2、在客户端工具包,找到左下角的bos平台,点击,然后点击右边的bos数据交换平台,然后点击右下角的打开。
3、打开之后,进入一个界面,输入账号密码,进入系统的数据交换平台。
4、在数据交换平台,选择供应链数据,然后点击左上角的新建任务。然后系统会跳出一个单据引出引入工具。
5、然后点击引出,会出现单据类型,选择采购订单,然后点击左上角第一个按钮过滤,进入采购订单序时簿,选择其中一张以往的订单,点击返回。回到引出界面,选择引出文件的类型:电子表格,并选择文件路径。点击执行,便将刚选择的订单,引出来了。
6、打开引出的采购订单,采购订单page1跟page2两个表的相关数据,改成你要导入系统的订单数据,保存。
7、然后,回到单据引入引出界面,点击引入。选择要导入的文件名。点击左上角第二个按钮执行,就OK了。
8、接着,退出数据交换平台跟客户端数据包,回到k/3主界面,进入采购订单序时簿,便可看到刚刚引入的订单。
1、首先,运行【金蝶K/3】软件,并完成用户登录,如下图所示。
2、进入【主控台】界面后,依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】,进入凭证生成界面。
3、在凭证生成界面,筛选凭证类型,勾选【销售收入-赊销】,如下图所示。
4、点击工具栏的【重设】,进入【条件过滤】选项框。
5、在选项框中,设置过滤条件:【事务类型】、【发票红蓝字】、【记账状态】,点击【确定】。
6、确定后,销售发票记录会显示在【销售收入-赊销】的界面框中,点击工具栏的【全选】,在点击【生成凭证】即可。
有用到应收应付的话,外购入库单和采购发票一般选一张生成凭证即可,我一般选择采购发票生成
科目设置:
借-库存商品(原材料) 单据上物料的存货科目 采购发票不含税金额 摘要
借-应缴增值税(进项) 凭证模版 采购发票税额 (可选,没有则上条分录为价税合计)
贷-应付账款 单据上对应往来科目(前提是发票的时候往来科目填对或选择凭证模版自己取) 采购发票价税合计 核算项目选择供应商-核算项目
凭证模板里面有个是默认的模板,你可以新建一个模板设置你要的科目,金额来源是你所选的科目。最好问一下金蝶热线,那个软件很复杂的,看见都痛苦,问专业人士最好不过了
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