公司财务报销需要做些什么?

2024-12-02 16:49:28
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回答1:

公司财务报销需要做的内容有:
1、报销费用的填制要求:
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核:
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付:
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管:
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

回答2:

公司财务费用报销流程

费用报销的基本制度及基本流程

回答3:

填写报销单、注明单价、金额、规格、用途等信息、附上发票、合同等有效票据或原始凭证,付款方式以及报销人签字、出纳和财务主管的签字(三方签字)就可以报销了

回答4:

一块,要是你是总账会计的,先得做
1、初始化会计软件;
2、确定好会计、出纳人员权限的设置;
3、弄清楚公司的性质,和在什么税务(国税地税)缴税,各是什么税种;
4、购买相应的发票,和知道开票的方法,问题的解决方法;
5、报销的流程,和报销的要求;

应该还有别的,细节比较多,你以后多上网和大家讨论讨论。